江西省科學院能源研究所2022年單位預算

來源:原創    更新時間:2022-02-22 17:18:49    瀏覽:5124

江西省科學院能源研究所2022年單位預算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學院能源研究所概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  江西省科學院能源研究所2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分江西省科學院能源研究所2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學院能源研究所概況

 

一、單位主要職責

我所成立于1980年,是江西省專業從事能源與環保技術研究與開發的省級科研機構,主要研究方向為:能源戰略與低碳發展、新能源與可再生能源、水污染控制與資源利用、節能環保新技術與新產品開發、計算機信息技術,同時開展清潔生產審核、碳排放核查、節能評估、能源審計、綠色制造體系評估、綠色制造體系系統集成、清潔發展機制項目開發、環境治理工程等科技咨詢與技術服務。

二、單位基本情況

江西省科學院能源研究所共有內設機構4個,包括:所辦公室、應對氣候變化和新能源團隊、水污染控制與資源化團隊、生物質資源高效綜合利用團隊。

編制人數71人,其中:全部補助事業編制人數71人。實有人數100人,其中:在職人員65人,退休人員35人。

 

第二部分  江西省科學院能源研究所2022年單位預算表

(詳見附表)

江西省科學院能源研究所2022年預算公開表.xls


 

第三部分  江西省科學院能源研究所2022年單位預算情況說明

 

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年江西省科學院能源研究所收入預算總額為3060.89萬元,較上年預算安排增加8.06萬元。其中:財政撥款收入1874.77萬元,較上年預算安排增加734.77萬元;其他收入1093.68萬元,較上年預算安排增加1093.68萬元;上年結轉92.44萬元,較上年預算安排減少1820.39萬元。

(二)支出預算情況

2022年江西省科學院能源研究所支出預算總額為3060.89萬元, 較上年預算安排增加8.06萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1891.77萬元, 較上年預算安排增加799.77萬元。其中:工資福利支出1724.3萬元,商品和服務支出167.47萬元。項目支出1169.12萬元, 較上年預算安排減少791.71萬元。其中:工資福利支出110萬元,商品和服務支出601.62萬元,資本性支出457.5萬元。

按支出功能科目劃分:科學技術支出2907.18萬元, 較上年預算安排減少66.25萬元。社會保障和就業支出133.11萬元, 較上年預算安排增加66.61萬元。住房保障支出20.6萬元,較上年預算安排增加7.7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1834.3萬元, 較上年預算安排增加508.31萬元。商品和服務支出769.09萬元, 較上年預算安排減少329.16萬元。資本性支出457.5萬元,較上年預算安排減少171.09萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年江西省科學院能源研究所財政撥款支出預算總額為1874.77萬元, 較上年預算安排增加734.77萬元。其中:

按支出功能科目劃分:科學技術支出1721.06萬元, 較上年預算安排增加660.46萬元。社會保障和就業支出133.11萬元, 較上年預算安排增加66.61萬元。住房保障支出20.6萬元,較上年預算安排增加7.7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1659.3萬元, 較上年預算安排增加731.71萬元。商品和服務支出203.47萬元, 較上年預算安排增加6.06萬元。資本性支出12萬元,較上年預算安排減少3萬元。

(四)政府性基金情況

 沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業單位,無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2022年江西省科學院能源研究所政府采購總額457.5萬元,其中:政府采購貨物預算457.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,江西省科學院能源研究所共有車輛2輛。其中:一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。

(九)重點項目情況說明

污泥協同農林廢棄物連續共液化制油增產提質工藝開發項目

1、項目概述

高效低成本資源化處置污泥和農林廢棄物,是建設資源節約型,環境友好型社會面臨的重大挑戰。本申請項目著眼于單一污泥、農林廢棄物水熱液化提取生物質油的低產率、低品質問題,而污泥、農林廢棄 物水熱液化特性互補,提出污泥協同農林廢棄物連續水熱共液化,以實現生物質油增產提質的新思路。

2、立項依據

江西省財政廳關于下達2020年基本建設資金的通知(贛財文指[2020]23號)。

3、實施主體

江西省科學院能源研究所。

4、實施方案

通過研究污泥、農林廢棄物及其兩者協同下水熱液化制油產率和品質的主要影響因素,明確污泥與農林廢棄物提升水熱液化制油品質的工藝條件優化方向;通過研究污泥與農林廢棄物水熱共液化過程混合料漿的流動性變化,以及農林廢棄物均一化預處理對其影響,明確改善料漿流動性的農林廢棄物匹配模式及調控方向。在此基礎上,構建污泥協同農林廢棄物連續水熱共液化增產提質工藝,以及搭建中試平臺系統和探求其穩定運行工藝參數,并建立示范應用現場,為污泥與農林廢棄物水熱共液化制油技術的工業化應用,以及建設美麗鄉村和打造美麗中國“江西樣板”提供技術支撐。

5、實施周期

該項目實施周期為1年。

6、年度預算安排

       20.55萬元。

7、績效目標和指標

重點項目支出績效目標表詳見附件。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省科學院能源研究所“三公”經費一般公共預算安排5.4萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,與上年相比無變化。

公務接待費0萬元,比上年減少0.81萬元,主要原因是:2022年計劃公務接待按員工工作餐的形式接待。

公務用車運行維護費5.4萬元,與上年相比無變化。

公務用車購置費0萬元,比上年相比無變化。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)知識產權事務(項):反映知識產權等方面的支出。

科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。

科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映應用研究機構社會公益專項科研方面的支出。

科學技術(類)技術研究與開發(款)機構運行(項):反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

科學技術(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映省科學院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映省科學院能源節約利用方面的支出。

住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

     “三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理支出。

三、相關專業名詞

1、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理支出。


欧美性videos高清精品_国产精品美女久久久久久_无码国产精成人午夜视频一区_真实国产老熟女粗口